✅ Trámite 100% remoto · No se requiere VISA · [email protected]
FAQ

Preguntas frecuentes

Busca por EIN, bancos, ECI/ETOB, formularios y compliance.

¿Puedo, como extranjero no residente, formar una LLC en Estados Unidos?

Sí. Los no residentes pueden formar y poseer una LLC en EE. UU. sin necesidad de ser ciudadanos o residentes permanentes.

American Prana puede ayudarte con constitución y cumplimiento.

¿Por qué formarse en Florida, Wyoming, Delaware o Nuevo México?

Estos estados suelen elegirse por costos, marco legal y flexibilidad para propietarios extranjeros.

  • Florida: mercado local grande y ecosistema empresarial.
  • Wyoming: tarifas competitivas y enfoque en privacidad.
  • Delaware: sistema legal corporativo muy conocido.
  • Nuevo México: mantenimiento anual competitivo y confidencialidad.
¿Necesito una dirección física en EE. UU. para mi LLC?

No necesitas oficina propia, pero el estado exige un agente registrado con dirección física en el estado de formación.

¿Cómo obtengo un EIN sin un SSN?

El IRS emite EIN a extranjeros presentando el Formulario SS-4 por fax o correo. Podemos ayudarte a gestionarlo.

¿Es necesario visitar Estados Unidos para establecer y operar mi LLC?

No. El proceso puede hacerse de forma remota con agente registrado y herramientas online.

¿Cuáles son las mejores opciones bancarias para una LLC de no residente?

Hay bancos y fintech que permiten apertura sin presencia física. Ejemplos comunes:

  • Mercury, Relay, BlueVine, Novo, NorthOne
  • Wise y Payoneer para pagos internacionales
  • Piermont y otras opciones según perfil
¿Cómo puedo recibir pagos internacionales con mi LLC?

Stripe/PayPal suelen integrarse con EIN + cuenta bancaria en USA. También puedes usar Wise/Payoneer para gestionar multi-divisa.

¿Qué obligaciones fiscales generales tendré en Estados Unidos?

Depende de estructura y de si hay ingresos efectivamente conectados (ECI) o actividad (ETOB). Aun sin ECI, puede haber formularios informativos.

Formularios comunes: 1040-NR, 1120/5472, 1065 + K-1, según el caso.

¿Debo declarar si mi LLC no genera ingresos en EE. UU.?

En muchos casos, sí: pueden existir obligaciones informativas (por ejemplo, 5472 en ciertos escenarios de ownership extranjero).

Exención de impuestos para no residentes sin ETOB ni ECI

Si no hay ETOB ni ECI, puede no existir impuesto federal sobre renta en USA, aunque pueden aplicar formularios informativos.

Single-Member vs Multi-Member LLC

Single-member: suele ser “disregarded entity” por defecto (según caso) y puede requerir 5472.

Multi-member: suele ser partnership por defecto: 1065 + K-1.

¿Puedo contratar empleados en EE. UU. siendo propietario extranjero?

Sí, pero debes cumplir nómina/retenciones y normativas aplicables.

¿Necesito licencia comercial?

Depende del tipo de actividad y jurisdicción (federal/estatal/local).

¿Qué pasa con el impuesto estatal?

Depende de dónde “operas” y si hay nexos en el estado. Algunos estados exigen reportes o fees (franchise tax / annual report).

Doble imposición

Una LLC normalmente evita doble imposición por su naturaleza flow-through, pero depende de elección fiscal y tratados.

¿Qué es un Operating Agreement?

Documento interno que define reglas: reparto, decisiones, disputas, etc. Es clave para orden y protección operativa.

¿Qué documentación debo mantener?

Actas, estados financieros, contratos, operating agreement y registros relevantes para impuestos/cumplimiento.

¿Dónde obtener ayuda profesional?

En American Prana ayudamos a no residentes a formar y administrar LLC en USA.

Contactar Ver precios

¿Aún con dudas?

Te decimos el camino correcto

Si ya tienes LLC: impuestos/compliance. Si no: plan de creación. Si quieres cerrar: disolución.